上半年增收不增利 廣州酒家:受市場渠道投入費用增加及新店支出影響|財報解讀
原創(chuàng)
2024-08-29 23:30 星期四
財聯(lián)社記者 陸婷婷
①廣州酒家今年上半年增收不增利。
②廣州酒家表示,為促進銷售,公司投入的市場渠道等費用增加;新開業(yè)餐飲門店支出裝修費、開辦費等因素亦影響利潤指標。

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財聯(lián)社8月29日訊(記者 陸婷婷)今日晚間,廣州酒家(603043.SH)發(fā)布了中期業(yè)績報告,盡管上半年“食品+餐飲”雙主業(yè)收入繼續(xù)實現(xiàn)增長,但公司凈利潤卻較上年同期降超26%。廣州酒家方面解釋稱,為促進銷售,公司投入的市場渠道等費用增加;新開業(yè)餐飲門店支出裝修費、開辦費等因素亦影響利潤指標。

財報顯示,廣州酒家上半年實現(xiàn)營業(yè)收入19.12億元,同比增長10.29%,其中,食品業(yè)務和餐飲業(yè)務營業(yè)收入分別為11.42億元、7.22億元,同比增長8.23%、14.62%。公司實現(xiàn)歸母凈利潤為5845.34萬元,同比下降26.98%。

按季度拆分可以發(fā)現(xiàn),廣州酒家今年二季度主要財務指標較一季度出現(xiàn)下滑,拖累了其上半年整體業(yè)績表現(xiàn)。

今年二季度,廣州酒家實現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤、扣非凈利潤分別為9億元、-1232.83萬元、-1617.11萬元,環(huán)比下降11.14%、117.42%、124.28%。2023年同期,這三個科目的數(shù)據(jù)分別為8.14億元、1080.35萬元、723.2萬元。

從公司所處市場經(jīng)營環(huán)境來看,在“性價比”成為居民消費重點考慮因素的背景下,企業(yè)間的客流爭奪日趨激烈。中國烹飪協(xié)會分析認為,價格戰(zhàn)、同質化競爭和成本壓力的不斷加劇是造成目前餐飲行業(yè)“增收不增利”現(xiàn)象的幾大因素。

從渠道端來看,廣州酒家顯然在推進跨區(qū)域布局。

半年報中提到,公司進一步拓展會員制商超、社區(qū)團購、興趣電商等新渠道。省外食品業(yè)務發(fā)展迅速,新城市經(jīng)銷體系穩(wěn)步落地,境外市場業(yè)務亦同比增長近30%。餐飲業(yè)務方面,上半年,新增北京廣州大廈店等3家“廣州酒家”自營餐飲店;新增6家陶陶居餐飲店,包括完成收購的5家授權餐飲門店及新開設的廣州天河路天河城店。

截至目前,公司旗下直營餐飲門店共49家,其中“廣州酒家”直營門店27家,“星樾城”直營門店1家,“陶陶居”直營門店21家,公司授權第三方經(jīng)營“陶陶居”特許經(jīng)營門店18家。

財務數(shù)據(jù)顯示,廣州酒家H1營業(yè)成本同比增長15.30%至14.17億元,上年同期為12.29億元;銷售費用同比增長6.78%至2.05億元;管理費用同比增長9.06%至1.85億元。

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